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const sectionServiceCenter = document.getElementsByClassName('section-service-center')[0];
const sectionServiceLeft = document.getElementsByClassName('section-service-left')[0];
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<h1 class="header-title">
审计、鉴证相关
</h1>
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<h2 class="elementor-header-title">联 系 人</h2>
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`<h2>服务介绍</h2><p> 君联拥有一批深悉企业会计准则,经验丰富的专业审计人员,凭借强有力的数据和分析技术支持,为企业提供高质量、高效率的审计服务。我们的审计服务不仅致力于评估财务信息,还能促进我们的专业人士考虑与业务相关的其他特有因素,包括企业文化、行业特征、竞争压力及固有风险等,帮助客户在不断变化的环境中,应对和破解各种专业问题,提高绩效,管理风险,实现企业价值最大化。</p>`,
`<h2>年度财务报表审计</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 我们拥有经验丰富的审计团队,能基于对客户业务和行业的透彻理解,为客户提供深入的分析和见解,继而为客户提供恰当的审计方案。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 我们提供的年度及中期财务报表审计服务范围主要包括:</span></p><p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span lang="ZH-CN">◆ </span><span lang="ZH-CN">向所服务的审计客户提供各类业务咨询,协助企业更好地完成账务处理,包括就复杂交易的条款谈判和会计处理提供咨询等;</span></p><p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span lang="ZH-CN">◆</span><span lang="ZH-CN">完成各类企业的年度财务报表审计;</span></p><p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span lang="ZH-CN">◆</span><span lang="ZH-CN">根据审计情况向客户提供管理建议书。</span></p>`,
`<h2>专项审计</h2><p style="text-align: left;"><strong>财务决算审计</strong></p><p style="text-align: left;"> 财务决算审计是指根据项目立项文件、招投标文件、预决算审核报告、工程验收报告、合同及相关财务资料等文件,对委托人送审资料进行审核,最终出具咨询报告书的审计过程。</p><p style="text-align: left;"> 我们提供的财务决算审计范围包括:</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆政府部门、事业单位的工程项目财务决算</p><p style="text-align: left;"><strong>企业并购重组审计</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们拥有对各类企业提供并购重组审计服务的丰富经验,服务内容主要包括:</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆协助并参与公司并购重组方案的设计;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆对并购重组标的公司进行尽职调查并协助其规范财务;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆实施并购重组基准日标的公司审计及盈利预测审核;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆完成并购重组基准日收购方的备考报表审计工作;</p><p style="text-align: left;"><strong>经济责任审计</strong></p><p style="text-align: left;"> 经济责任审计是对企事单位的法定代表人或经营承包人在任期内或承包期内应负的经济责任的履行情况所进行的审计。经济责任审计的主要目的是分清经济责任人任职期间在本部门、本单位经济活动中应当负有的责任,为组织人事部门和纪检监察机关和其他有关部门考核使用干部或者兑现承包合同等提供参考依据。</p><p style="text-align: left;"><strong>企业清算审计</strong></p><p style="text-align: left;"> 企业清算审计需针对企业清算期间的清算财务报表是否按照《企业会计准则》和清算的有关规定编制,是否公允反映清算日的财务状况和清算期间的清算损益、现金流量发表审计意见。</p><p style="text-align: left;"> 我们提供的企业清算审计服务范围主要包括:</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆企业合约期满清算审计;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆企业无法持续经营清算审计;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆企业兼并清算审计;</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆企业破产清算审计。</p><p style="text-align: left;"><strong>执行商定程序</strong></p><p style="text-align: left;"> 对财务信息执行商定程序,是指我们根据注册会计师执业准则相关规定,针对特定财务数据、单一财务报表或整套财务报表等财务信息执行与委托方商定的具有审计性质的程序,并就执行的商定程序及其结果出具报告。我们的商定程序服务仅报告执行的商定程序及其结果,并不提出审计、审阅或其他鉴证结论。</p><p style="text-align: left;"><strong>其他专项审计服务</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们提供的其他专项审计服务主要包括:</p><p style="padding-left: 30px; text-align: left;">◆投资规模审计、技改项目专项审计、软件企业年审或认定专项审计、政府补助申请专项审计等其他各种专项审计服务。</p>`,
`<h2>企业内部控制审计</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> </span>内部控制审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,在实施审计工作的基础上,对被审计单位财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p><p style="text-align: left;"> 我们提供的内部控制审计服务范围主要包括:</p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px; letter-spacing: 4.7px;">◆ 企业内部控制审计;</span></p><p style="text-align: left;">◆ 就内部控制审计过程中发现的内部控制缺陷提供建议。</p>`,
`<h2>财务尽职调查</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> </span>财务尽职调查是指受委托人委托,对目标企业的财务状况进行全面的了解与调查。我们拥有丰富的财务尽职调查服务经验,在财务尽职调查服务中,我们不仅注重客观、深入地反映被调查公司的实际情况,还善于与委托方及被调查公司一起商讨并提出建设性的意见和解决方案。</p><p style="text-align: left;"> 我们提供的财务尽职调查服务范围主要包括:</p><p style="text-align: left; padding-left: 30px;">◆对并购重组标的公司的财务尽职调查;</p><p style="text-align: left; padding-left: 30px;">◆受投资机构等的委托,对目标公司的财务尽职调查;</p>`,
`<h2>验资</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 资本验证服务是指对企业注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,出具验资报告。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 我们的验资服务主要包括各类公司的设立验资、变更验资等。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 现行制度下,非营利组织、股权基金、劳务派遣公司、教育机构在设立时需要提供验资报告。</span></p>`
],
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`<h2>服务介绍</h2><p> 为加强和规范税收管理,提高纳税服务质量,降低企业税收风险,税局要求纳税人部分涉税事项附送会计师事务所、税务师事务所等涉税专业服务机构鉴证业务报告。</p><p> 我们将从专业视角协助企业规范纳税申报,降低税务风险。</p>`,
`<h2>企业所得税年终汇算清缴审核</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 汇算清缴</span><span lang="ZH-CN">是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年</span><span lang="ZH-CN">应纳税所得额</span><span lang="ZH-CN">和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 所得税汇算清缴涉及的法律法规较为繁杂,且变化更新较快,企业在所得税汇算清缴过程中难免遇到各种各样的问题,而我们长期从事税务鉴证业务,拥有资深的税务专业团队,能精准判断企业所得税汇算清缴过程中所遇到的问题,并为之提供有效的处理方案,为企业消除税收隐患。</span></p>`,
`<h2>个人所得税纳税申报审核</h2><p style="text-align: left;"> 根据新的个人所得税法的规定,修订的非居民个人的定义,增加反避税条款,增加了专项附加扣除条款,个人所得税扣缴申报采用累计预扣缴,并与年度汇算清缴相结合方式,立法层面要求各个部门协同分享纳税人涉税信息等等。</p><p style="text-align: left;"> 我们拥有专业的注册会计师、税务师政策研究团队,根据个人所得税法及配套政策,结合各人的自身特殊情况,及时有效地提供专业性的咨询,提早做出安排,并提供代理个税申报、审核、咨询、培训等业务。</p>`,
`<h2>纳税情况审查</h2><p style="text-align: left;"> 公司无论是停止经营,或是变更经营地址,都需要接受税务机关对企业的纳税情况进行审查,我们能给企业提供专业的辅导服务,帮助企业规避在纳税审查过程中的涉税风险。</p>`,
`<h2>土地增值税清算审核</h2><p style="text-align: left;"> 土地增值税清算,是指纳税人在符合土地增值税清算条件后,依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定,计算房地产开发项目应缴纳的土地增值税税额,结清该房地产项目应缴纳土地增值税税款的行为。</p><p style="text-align: left;"> 纳税人符合下列条件之一的,应进行土地增值税的清算。</p><p style="text-align: left;">(一)房地产开发项目全部竣工、完成销售的;</p><p style="text-align: left;">(二)整体转让未竣工决算房地产开发项目的;</p><p style="text-align: left;">(三)直接转让土地使用权的。</p><p style="text-align: left;"> 对符合以下条件之一的,主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算。</p><p style="text-align: left;">(一)已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的;</p><p style="text-align: left;">(二)取得销售(预售)许可证满三年仍未销售完毕的;</p><p style="text-align: left;">(三)纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的;</p><p style="text-align: left;">(四)省(自治区、直辖市、计划单列市)税务机关规定的其他情况。</p><p style="text-align: left;"> 对前款所列第(三)项情形,应在办理注销登记前进行土地增值税清算。</p>`,
`<h2>研发费用加计扣除审核</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 研发费用加计扣除是指按照税法规定在开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用的实际发生额基础上,再加成一定比例,作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠政策。自</span>2018<span lang="ZH-CN">年起,所有企业的研发费用都可按</span>75%<span lang="ZH-CN">税前加计扣除。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 享受研发费用加计扣除的流程</span></p><p style="text-align: left;">1<span lang="ZH-CN">、公司决定立项研发活动;</span></p><p style="text-align: left;">2<span lang="ZH-CN">、将委托或合作研发项目签订的合同在科技部门登记;</span></p><p style="text-align: left;">3<span lang="ZH-CN">、设立会计科目(研发支出项目及其子项目);</span></p><p style="text-align: left;">4<span lang="ZH-CN">、设立该项目研发费用辅助账;</span></p><p style="text-align: left;">5<span lang="ZH-CN">、对研发支出进行会计核算;</span></p><p style="text-align: left;">6<span lang="ZH-CN">、按有关凭证填制</span>“<span lang="ZH-CN">研发费用辅助账</span>”<span lang="ZH-CN">;</span></p><p style="text-align: left;">7<span lang="ZH-CN">、填报《研发项目可加计扣除研究开发费用归集表》;</span></p><p style="text-align: left;">8<span lang="ZH-CN">、收集准备留存备查资料;</span></p><p style="text-align: left;">9<span lang="ZH-CN">、向主管税务局备案;</span></p><p style="text-align: left;">10<span lang="ZH-CN">、进行企业所得税汇算清缴年度纳税申报,申报享受相应优惠政策;</span></p><p style="text-align: left;">11<span lang="ZH-CN">、留存以上整个过程中的有关材料,以备税局后续查访管理。</span></p>`,
`<h2>资产损失专项审核</h2><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动相关的资产,包括现金、银行存款、应收及预付款项(包括应收票据、各类垫款、企业之间往来款项)等货币性资产,存货、固定资产、无形资产、在建工程、生产性生物资产等非货币性资产,以及债权性投资和股权(权益)性投资。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 准予在企业所得税税前扣除的资产损失,是指企业在实际处置、转让上述资产过程中发生的合理损失,以及企业虽未实际处置、转让上述资产,但符合规定条件计算确认的损失。</span></p><p style="text-align: left;"><span lang="ZH-CN"> 我们提供的资产损失企业所得税税前扣除鉴证服务能帮助企业判断、收集具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据,并形成鉴证报告。</span></p>`,
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`<h2>服务介绍</h2><p> 君联深根税务服务领域十余年,致力于为客户提供全方位、一站式的综合性税务服务。根据不断变化的税收环境,帮助客户在日常经营中遵循税收相关规定,规避风险,享受税收政策,并在业务规划上能够提供税收可行性建议,帮助企业管理层在税收维度提升新的认知,以做出最佳决策。</p>`,
`<h2>财政补贴</h2><p style="text-align: left;"><strong>项目简介</strong></p><p style="text-align: left;"> 政府为了实现加速定向经济发展,由政府财政安排专项基金向符合条件的企业直接提供资助。</p><p style="text-align: left;"> 我们可以根据企业实际情况告知申请的可行性,及相关解决方案。指导并帮助企业申请该类补贴。</p><p style="text-align: left;"><strong>种类</strong></p><p style="text-align: left;"> 研发类补贴项目、外经贸发展专项资金、区域性政府扶持资金、技术成果转化类补贴项目、服务外包公共平台建设项目、科技型中小企业技术创新资金、多种形式服务外包人才培养项目等。</p><p style="text-align: left;"><strong>执行条件</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 资质认定:企业申请财政补贴,需获得相关资质认定。而获得相关认定需从财务账务处理、合同签订、发票开具的明细描述等方面入手。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 资料筹备:企业财政补贴项目不同,需要准备的资料文件应视情况而定,合理的资料筹备将直接影响最终的结果。</p><p style="text-align: left;"> ◆申报流程:对于政府鼓励政策、财政支持、财政补贴项目,企业要重点关注受理时间,一般为1-2周左右;一旦错过将失去当年度申请机会。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 风险把控:剖析企业经营现状,结合补贴政策,制定最优解决方案,排除企业再申请过程中的风险,使财政补贴申请变得顺畅。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 评分机制:我们可根据企业现状通过综合评分初步判定企业是否符合标准,有无关键性因素不达标,并给出具体解决方案。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 执行经验丰富:我们针对此项目服务过近百家客户,拥有丰富的执业经验。</p>`,
`<h2>税收优惠</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 税收优惠是国家运用税收政策在税收法律、行政法规中规定对某部分特定企业和课税对象给予减轻或免除税收负担的一种措施。税法规定的企业所得税的税收优惠方式包括免税、减税、加计扣除、加速折旧、减计收人、税额抵免等。</p><p style="text-align: left;"> 为了配合国家在一定时期的政治、经济和社会发展目标,政府利用税收制度,按预定目的,在税收方面相应采取的激励和照顾措施,以减轻某些纳税人应履行的纳税义务来补贴纳税人的某些活动或相应的纳税人。</p><p style="text-align: left;"> 我们为企业提供合规的税收筹划。</p><p style="text-align: left;"><strong>执行条件</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 资质认定:企业申请增值税优惠、所得税优惠,需要获得相关资质认定,而获得相关认定需要从经营范围、研发成本占总收入比例、知识产权等方面入手进行完善。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 资料筹备:不同的企业资格认定负责部门不同,需要找到相对应的管理部门进行办理,提交的申请资料一旦出现问题,将可能影响税收优惠申请。</p><p style="text-align: left;"> ◆申报流程:对于政府鼓励政策、财政支持、财政补贴项目,企业要重点关注开始受理时间,一般为1-2周左右;一旦错过将失去当年度申请机会。</p><p style="text-align: left;"><strong>增值税</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们依据我国现行增值税政策特点,分析行业特色,找出适合企业增值税税收筹划点,与企业自身特色相结合,最终达成为企业提供合理、合规的解决方案,使企业切实的享受到增值税税收筹划政策。</p><p style="text-align: left;"> 该优惠包含:出口货物劳务免征增值税、软件产品增值税即征即退、其他各行业的特殊增值税优惠、跨境应税服务免征增值税优惠等。</p><p style="text-align: left;"><strong>所得税</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们依据纳税人实际情况,在符合税收政策法规基础上,在多种的纳税方案中,为企业提供最优解决方案。</p><p style="text-align: left;"> 该优惠包含:研发费用加计扣除、地方区域性所得税优惠、企业所得税两免三减半、高新技术企业所得税优惠、非居民企业所得税优惠项目、技术先进型服务企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 谙熟税政:专家服务团队熟悉税收优惠政策,执行标准以及注意事项。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 风险把控:剖析企业主营业务现状,结合税收优惠政策,制定最优解决方案,将企业所面临的税务风险降至最低,安心享受税收优惠。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 统筹策略:有效的统筹规划,将使企业以最低的成本快速实现企业财务、税务业务优化的目标。</p>`,
`<h2>外籍个人所得税解决方案</h2><p style="text-align: left;"><strong>项目简介</strong></p><p style="text-align: left;"> 为应对商业全球化,帮助跨国企业处理复杂繁冗的外籍人士在中国的个人所得税涉税问题,我们提供外籍人士在华个税服务。</p><p style="text-align: left;"> 包括但不限于如下方面:</p><p style="text-align: left;"> ◆外籍高管股权激励税局风控备案</p><p style="text-align: left;"> ◆ 外籍员工个税免税事项安排及风险合规处理</p><p style="text-align: left;"> ◆外籍高管层福利政策制定及税局风控备案</p><p style="text-align: left;"> ◆ 外派高管/员工常设机构及税局风控备案解决方案</p><p style="text-align: left;"><strong>服务项目</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 外籍人个税免税项目:住房补贴、伙食补贴、洗衣费、境内外出差补贴、探亲费子女教育经费、语言培训费</p><p style="text-align: left;"> ◆外籍人个税筹划相关:1、报酬分配比例在华居留时间(四阶)2、报酬形式:境内外薪资/董事费/股权3、境内外机构任职:国内外企业VS代表处4、董事高管VS 员工VS派遣5、境内业务开展方式</p><p style="text-align: left;"> ◆ 外籍人个税筹划注意:1、以核定利润方法计征/ 没有营业收入而不征收企业所得税的情况(即代表处外籍人如何交税)2、董事、高层管理人员3、董事费4、在华天数特别界定</p><p style="text-align: left;"><strong>外籍高管股权</strong></p><p style="text-align: left;"> 外籍高管股权激励税局风控备案:</p><p style="text-align: left;"> 根据跨国企业对高管人员的股权激励事项,我们会就高管人员在华居留工作时间,及股权激励限制发放的不同情况,与税务机关进行沟通,通过备案的行政手段,充分与税务机关就相关事项进行沟通,达到实时监管控制不可预知风险的效果。</p><p style="text-align: left;"><strong>外籍员工个税</strong></p><p style="text-align: left;"> 外籍员工个税免税事项安排及风险合规处理:</p><p style="text-align: left;"> 我们会帮助企业建立外籍员工个税免税事项的审核政策,结合不同员工薪水发放的情况及公司福利政策,统一规范各免税事项的监管体系,并可以提供日常监控管理咨询,代理服务;确保从政策到执行上全面的风险控制。</p><p style="text-align: left;"><strong>外籍高管层福利</strong></p><p style="text-align: left;"> 外籍高管层福利政策制定及税局风控备案:</p><p style="text-align: left;"> 我们通过审核福利政策,结合同工同酬的管理思路,帮助企业指定全面的外籍高管福利政策实施方案;并结合税务机关行政备案手段,帮助企业达到提前控制风险的目的。</p><p style="text-align: left;"> 外派高管/员工常设机构及税局风控备案解决方案:我们从业务事项了解入手,结合海外驻在员或者外派外籍高管工作责任实质受控方等关键性因素,帮助客户审核劳务派遣相关合同,确保符合税务机关审核的关键点有明晰的陈述,从而帮助企业从税务机关争取到最大的利益。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 免税筹划经验丰富:熟谙外籍人中国及国际相关税务,科学、合规规划个人收支与税收。保障外籍人最大利益获得。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 国际税务知识储备:我们的专业服务团队立足于国际人士在中国的发展,识别不同业务类型对应的涉税关键,帮助跨国公司在中国准确核算个税成本。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 风控点准确预判:我们熟悉不同业务形式下的风控点,可以帮助企业快速定位风控点,从而锁定目标,结合税局备案制度制定风险控制关键点的解决方案。</p>`,
`<h2>高净值人群个税解决方案</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 为帮助高净值人群合理规划个人所得税,合理避税,我们提供有效的解决方案。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 谙熟税政:我们的专家服务团队熟悉税收优惠政策,执行标准以及注意事项。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 风险把控:剖析高净值人群主要收入现状,结合税收优惠政策,制定最优解决方案,将高净值人群所面临的税务风险降至最低,安心享受税收优惠。</p><p style="text-align: left;"> ◆统筹策略:有效的统筹规划。</p>`,
`<h2>高新技术认定</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 高新技术企业是在国家重点支持的高新技术领域内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展生产经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。</p><p style="text-align: left;"> 税收优势:凡经认定的高新技术企业,企业所得税税率由原来的25%降为15%,相当于在原来基础上降低了40%,连续三年,三年期满之后可以申请复审,复审通过继续享受三年税收优惠,拥有自主知识产权。</p><p style="text-align: left;"> 政策优惠:经认定的高新技术企业可办理享受政府有关优惠政策,更容易获得国家科研经费支持和财政拨款;高新技术企业称号将会是众多政策性如资金扶持等的一个基本门槛。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 谙熟税政:我们的专家服务团队深谙税收优惠政策、办理流程、审批要点及相关操作经验。</p><p style="text-align: left;"> ◆快速甄别:可以迅速判断认定相关准备资料是否齐全,问题项是否可弥补,确保认证100%通过。</p><p style="text-align: left;"> ◆风险可控:熟悉备案体制及认定核查要求;在资料准备时把控各环节,确保做到风险的事前有效控制。</p>`,
`<h2>同期资料准备/转让定价</h2><p style="text-align: left;"><strong>项目简介</strong></p><p style="text-align: left;"> 转让定价新规要求各地税务机关建立特别纳税调整案源筛选工作机制,加强关联申报审核,定期实施检查,对特别纳税调整工作实施集中统一管理。对于跨国企业而言,合理管理内部的转让定价对于控制税务风险及财务确定性至关重要。</p><p style="text-align: left;"><strong>要点</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 合理分析:对于合同的拟定,收入、成本、费用和利润的比例划分合理,是税务机关认可的关键。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 定价策略:转让定价方法确定前预先进行的可比性分析。选择最适合企业的合理的转让定价方法。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 转让风险:企业在进行关联方交易时的定价公允性、TP报告的准备、利润率是否在四分位区间内、潜在税金问题等方面都会存在着潜在风险。</p><p style="text-align: left;"><strong>核算数据</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 利润率核算:随时关注企业关联公司的交易金额和交易发生时的利润率,才能更有针对性的出具年终Tp报告。</p><p style="text-align: left;"> ◆BVD数据库:我们拥有BVD数据库,将帮助企业了解同行业交易利润率,准确查询到同行业公允利润率区间。</p><p style="text-align: left;"><strong>案例分析</strong></p><p style="text-align: left;"> 深度剖析企业情况,详细分析转让定价带来的税务问题,评估和管理转让定价税务风险的方案,分析其他跨国公司切实可行的关联交易及税务事项解近似的解决方案。制定切实可行的关联交易及税务事项解决方案。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆谙熟税政:我们的专家团队谙熟财税政策、相关法律、判定标准以及案件处理方式。</p><p style="text-align: left;"> ◆价格判定:结合企业经营范围、纳税事项等,选择最佳转让定价方法。在定价公允的前提下最大降低整体税收负担。</p><p style="text-align: left;"> ◆风险可控:熟悉定价体制及税局核查要求;在准备材料时注重细节,进行反避税风险管理;确保做到风险的事前有效控制。</p>`,
`<h2>特殊重组服务</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 为减少企业运营成本等原因,集团公司内部有可能会进行特殊重组,如吸收合并等。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆谙熟税政:我们的专家团队谙熟财税政策、相关法律、判定标准以及案件处理方式。</p><p style="text-align: left;"> ◆经验丰富:我们的专家服务团队拥有丰富的实操经验,可以高效地处理与特殊重组有关的所有事宜,包括与税务机关的沟通。</p>`,
`<h2>非贸易项下对外支付</h2><p style="text-align: left;"><strong>项目简介</strong></p><p style="text-align: left;"> 频繁的跨国经济活动创造了大量的对外支付业务,而有一部分业务可以根据双边税收协定的约定得到免除部分税金的处理,得当与否直接影响支付的成功。</p><p style="text-align: left;"><strong>项目</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 源泉扣缴:股息、红利、利息、租金、特许权使用费、股权转让、财产转让</p><p style="text-align: left;"> ◆非源泉扣缴:工程作业收入、劳务类收入:咨询,市场营销等。</p><p style="text-align: left;"><strong>种类</strong></p><p style="text-align: left;"> 1、劳务所得、特许权使用费等服务贸易收入。</p><p style="text-align: left;"> 2、融资租赁租金、不动产转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。</p><p style="text-align: left;"> 3、工作报酬、股息、红利、利润等收益和经常转移收入。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 统筹策略:优化合同使企业得到更多的政策支持,以更低的成本实现企业对外支付目标。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 风险把控:分析现行政策与企业状况结合,制定合规的售付汇方案,做到资金往来0风险。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 高效执行:丰富的对外支付经验以及对税政的谙熟,使得我们在处理该事务时拥有高效的执行力。</p>`,
`<h2>境外股权转让</h2><p style="text-align: left;"><strong>类型</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 直接股权转让:</p><p style="text-align: left;"> 情况1:将直接控股的境外股东变更为境外其他股东,即相关立方投资控股变更为其它海外控股公司。</p><p style="text-align: left;"> 情况2: 将直接控股境外股东变更为境内股东,比如将相关立方投资控股变更为在中国境内成立的国内控股公司。</p><p style="text-align: left;"> ◆间接股权转让:</p><p style="text-align: left;"> 将境外间接控股股东方的股东变更为其它在海外成立的控股公司;比如,将开曼群岛的新浪上市公司变更为其它境外公司。</p><p style="text-align: left;"><strong>要点</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆涉税提醒:直接股权转让</p><p style="text-align: left;"> 外转外:原股东代扣代缴税金的处理</p><p style="text-align: left;"> 外传内:1、原股东代扣代缴税金的处理;2、境内公司由于外资;</p><p style="text-align: left;"> ◆ 特殊税务:内部股权转让时,需要结合重组情况下的特殊税务处理,即部分股权置换,或者同一控制下的低价转让,在符合条件的基础上,是可以向税局进行延迟纳税备案申请;</p><p style="text-align: left;"> ◆审批/ 备案:审批时限:2-3个月;</p><p style="text-align: left;"> 政府部门:商委、外汇、工商、税务等多部门备案/批准;</p><p style="text-align: left;"> 重要文件:股权转让协议,境外新股东公证。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆涉税处理:企业日常税务风险预估,涉税事项提前筹划;后续通过与中国税局进行代扣代缴税金方面的谈判,帮助企业有效实现既定目标。</p><p style="text-align: left;"> ◆外汇合规:境内外重组需特别关注外汇支付的事项,对于外转内的股权转让,实质为国内企业从外资方收购其国内投资公司;在外汇支付的处理方面,要符合国内用汇方面的合规手续,避免违规用汇可能带给企业的30%的罚金。</p><p style="text-align: left;"> ◆项目管控:提前指定项目实施计划与重点事项提醒报告,与客户共同管控项目进度;提前预估项目存在实施风险点(税务,外汇,法律法规等),做到准备在先。</p><h3 style="text-align: left;"> </h3><p style="text-align: left;"><strong>服务项目及收费标准</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 行政审批手续办理:基础服务费30000元起</p><p style="text-align: left;"> ◆涉税服务:按照节税额的5%-20%的比例收取</p><p style="text-align: left;"> ◆ 法律咨询:按照具体委托事项进行报价</p>`,
`<h2>增值税税务服务</h2><p style="text-align: left;"><strong>增值税减免、退税</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆经营范围:企业执照中的经营范围总体描述需支持企业所涉及的免税项目,否则,将影响跨境应税服务增值税免税备案。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 收入条件:企业向境外单位有偿提供跨境服务,该服务的全部收入应从境外取得。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 主体业务:向境外单位提供下列服务:技术转让、技术咨询、合同能源管理、软件、电路设计及测试、信息系统、业务流程管理、商标著作权转让、知识产权、认证、鉴证、咨询。</p><p style="text-align: left;"><strong>增值税零税率</strong></p><p style="text-align: left;"> 以下服务适用增值税零税率:国际运输服务;向境外单位提供的研发服务;向境外单位提供的设计服务;广播影视节目(作品)的制作和发行服务;技术转让服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务,以及合同标的物在境外的合同能源管理服务;离岸服务外包业务(ITO、BPO、KPO)等。</p><p style="text-align: left;"><strong>离岸服务外包业务免征增值税</strong></p><p style="text-align: left;"> “营改增”后,离岸外包企业的流转税税收优惠政策仍继续执行,由原先的免征营业税变更为免征增值税。对于营改增后政策如何执行可联系我们。</p><p style="text-align: left;"><strong>注意事项</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆合同签署:企业必须与境外接受服务方签订跨境服务书面合同,才具备申请的基本资格。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 合同审批:企业与境外单位签订有偿服务合同后,进行免税备案时,RTF会帮助企业逐一确认技术合同约定的关键点,使合同内容需符合免税政策范围,否则无法进行有效备案。</p><p style="text-align: left;"> ◆备案流程:繁杂的免税政策及相对应的程序,同样值得企业关注。如申请的时间、流程、期限、第三方独立资格认证等方面,这些都将影响到企业是否能申请成功。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 谙熟税政:专家服务团队熟悉国内55项企业所得税税收优惠政策,近百项增值税税收优惠政策。</p><p style="text-align: left;"> ◆快速甄别:可迅速识别企业遗漏的税收优惠点;判断遗漏的优惠是否可弥补。</p><p style="text-align: left;"> ◆风险可控:熟悉备案体制及税局核查要求;在准备时从税局备查资料细节入手,确保做到风险的事前有效控制。</p><p style="text-align: left;"><strong>后收费</strong></p><p style="text-align: left;"> 针对本类项目,先预测实施的可行性,再实施落地执行;该项目成功后收取项目服务费用,有效帮助企业控制事务的前期资金投入及项目风险。</p>`,
`<h2>增值税共享系统代理开票</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p> 对使用虚拟地址注册的企业,税务机关要求其需要由事务所集中开票;其他不方便进行自主开票的企业也可使用此服务。</p>`,
`<h2>其他税务服务</h2><p style="text-align: left;">其他涉及到税务的所有事宜。</p>`,
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`<h2>服务介绍</h2><p style="text-align: left;"> 君联专业商务服务团队,在商事服务细分领域各环节服务上做到极致、高效,为客户提供设立、变更、注销、托管等服务事项,并根据客户的委托事项,提出合理建议,规避风险,为客户创造价值。</p>`,
`<h2>企业设立</h2><p style="text-align: left;"><strong>行业类型</strong></p><p style="text-align: left;"> 1、贸易公司</p><p style="text-align: left;"> 2、制造业</p><p style="text-align: left;"> 3、现代服务业</p><p style="text-align: left;"> 4、股权投资企业</p><p style="text-align: left;"> 5、金融科技企业</p><p style="text-align: left;"> 6、文化产业</p><p style="text-align: left;"> 7、民办非营利组织</p><p style="text-align: left;"> 8、教育机构</p><p style="text-align: left;"> JL提醒:需考虑企业目前的整体体量,适当阶段选择适合的企业类型;通过经营范围,法人股东,持股平台以及税收优惠地来安排达到的有效合理的税务安排,从源头控制税负。</p><p style="text-align: left;"><strong style="font-size: 16px; letter-spacing: 4.7px;">法律</strong></p><p style="text-align: left;"> 明确您的业务在中国是否属于鼓励项目。(关注中国外商投资产业目录,区分鼓励、限制及禁止类项目)</p><p style="text-align: left;"> 明确您的业务是否需要特殊审批、或后续的相关许可资质的取得及当地政府的特殊性要求。(中国设商委、发改委、金融办、工商、教育局、文化局、财政等部门负责特殊行业的审批)</p><p style="text-align: left;"> JL帮您分析业务领域,设立时结合中国的税收优惠设计经营范围,搭建合理架构方便后期运营。</p><p style="text-align: left;"><strong>税务</strong></p><p style="text-align: left;"> 中国有18个税种: 增值税/税率:一般纳税人16%,特殊行业10%,服务业6%,零税率等。企业所得税:25%;个人所得税:20%、5级及7级超额累进税率……</p><p style="text-align: left;"> JL提醒:进口需要考虑关税对成本的影响、奢侈品需要考虑消费税的影响。外商需了解代扣代缴的增值税和企业所得税、及预提所得等相关要求。</p><p style="text-align: left;"><strong>政策</strong></p><p style="text-align: left;"> 国家对行业或业务的鼓励政策。例如,企业所得税税率优惠为15%和10%,比如重点软件企业,高新技术,科技型中小企业、小型微利企业等;税基优惠方面的优惠有研发费用175%加计扣除。</p><p style="text-align: left;"> 部分地方政府为鼓励本地区发展会给落地并创造效益的企业一定的补贴。</p><p style="text-align: left;"> 国家对行业或业务的鼓励政策。例如,企业所得税税率优惠为15%和10%,比如重点软件企业,高新技术,创投企业,股权投资、文创企业等;税基优惠方面的优惠有研发费用175%加计扣除。</p><p style="text-align: left;"> 部分地方政府为鼓励本地区发展会给落地并创造效益的企业一定的补贴。</p><p style="text-align: left;"><strong>筹备资料、流程</strong></p><p style="text-align: left;"> 一般设立周期在1-2周内,特殊需要办理公证认证材料,准备时间较长,2-3周。需要在境外投资方所在国外交部公证后,再到中国驻境外大使馆进行认证。</p><p style="text-align: left;"> 流程方面:不同类型企业涉及时间及准备资料不同。代表处/分公司办理时间较短,独资/合资/合作企业耗时较长。如果企业涉及特殊行业:跨境贸易类、进出口权证等,食品和化妆品、食品流通许可等,办理时长会更久。</p><p style="text-align: left;"><strong>人员</strong></p><p style="text-align: left;"> 1、签证:外国企业人员需持工作签证入境工作,如交税达一定额度可以申办中国的永久居留权。</p><p style="text-align: left;"> 2、社保:医疗、养老、失业、工伤、生育、住房公积金,属于税前扣除部分。每个城市扣除比率会有调整。</p>`,
`<h2>企业变更</h2><p style="text-align: left;"><strong>企业变更包含:</strong></p><p style="text-align: left;"> 企业终止</p><p style="text-align: left;"> 股东变更</p><p style="text-align: left;"> 外资转内资</p><p style="text-align: left;"> 董事会变更</p><p style="text-align: left;"> 法定地址变更</p><p style="text-align: left;"> 企业名称变更</p><p style="text-align: left;"> 经营范围变更</p><p style="text-align: left;"> 出资方式变更</p><p style="text-align: left;"> 延长经营期限</p><p style="text-align: left;"> 法定代表人变更</p><p style="text-align: left;"> 合同章程其他事项的变更</p><p style="text-align: left;"> 注册资本投资总额变更</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆统筹方案:深度了解项目,使变更方案的制定更符合客户全局规划。针对不同的变更项目列示所需法律条文,使企业明确关键点。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 透明化管理:制定项目管控表,使企业随时了解项目节点及项目进行中遇到解决的问题。这更有利于双方共同管控项目。</p><p style="text-align: left;"> ◆高效流程:涉及的政府部门繁多,合理安排资料准备及提交程序,一次性通过审批,迅速推进项目。</p>`,
`<h2>企业注销</h2><p style="text-align: left;"><strong>企业注销包含</strong></p><p style="text-align: left;"> 刊登注销公告</p><p style="text-align: left;"> 成立清算组,办理清算组工商备案</p><p style="text-align: left;"> 申请注销外资投资企业批准证书</p><p style="text-align: left;"> 清理公司财产,编制资产负债表和财产清单</p><p style="text-align: left;"> 注销税务登记,注销财政登记</p><p style="text-align: left;"> 注销地税登记,需近三年全税种的清税审计</p><p style="text-align: left;"> 注销国税登记,需清算所得企业所得税审计</p><p style="text-align: left;"> 注销海关登记,刊登注销公告超45日</p><p style="text-align: left;"> 取得公司终止批复,办理注销工商登记</p><p style="text-align: left;"> 外汇登记、组织机构代码等注销</p><p style="text-align: left;"><strong>注意事项</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆盘点财产:了解公司清算及注销原由;依据清算始点的资产负债表及利润表。逐一盘点企业资产项目,负债项目。</p><p style="text-align: left;"> ◆清算财产分配:根据盘点涉及的资产负债清单,进行注销前合规调研方案,制定收取债权方案、清偿债务方案、税金清算方案、财产分配方案。</p><p style="text-align: left;"> ◆剩余财产:发放职工工资、社会保险费用、清缴税款、清还债务、股东分配。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆统筹策略:有效的统筹规划,将使企业以最低的成本快速实现注销服务,实现企业在财务、税务、人员等方面的最优安排。</p><p style="text-align: left;"> ◆风险把控:了解企业注销原因,结合企业现状,制定企业注销解决方案,将企业在注销过程中所面临的税务风险降至最低。</p><p style="text-align: left;"> ◆高效执行:快速的处理事务能力,使企业所面临的问题得到及时办理。高效率源自对业务的了解、对企业问题的剖析及与相关部门的畅通联络。</p>`,
`<h2>商务秘书</h2><p style="text-align: left;"><strong>项目简介</strong></p><p style="text-align: left;"> 商务秘书服务是针对不方便来甬的公司,因对所在地政策、法律法规以及市场行情不了解,而有针对性的提供公司设立、会计、行政及商务事务的综合服务。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务项目</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆日常事务:企业如果对所在区域不熟悉,会涉及到市场调查、办公场地选择、匹配公司战略合理化设置建议、供应商谈判等需求。</p><p style="text-align: left;"> ◆政府事务:大幅提高企业办理政府事务执行力,避免因对流程不熟而导致反复办理未果的现象。</p><p style="text-align: left;"> ◆行政事务:避免因对区域资源的不了解,在寻找会议场所或协调客户需求等行政事务上浪费不必要的时间、人力、资金等成本。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆熟悉商务环境:帮助企业熟悉法律法规体系、相关政策及政府部门事务,引导企业尽快发展实现商业目标。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 按需定制:根据企业实际需求,可按项目、职能、人员、部门进行外包;或根据企业所需时间使用计时服务,使企业得到最贴合的服务。</p>`,
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`<h2>服务介绍</h2><p style="text-align: left;"> 君联拥有注册会计师、税务师专业胜任能力团队,一整套业务培训体系,及系统化的管理,能满足委托客户对专业性的需求,同时保证客户资料安全、完整。在当今经济环境中,帮助客户专业于自身业务发展,提高管理效率,并在同行业中始终保持强有力的竞争优势。</p>`,
`<h2>会计外包</h2><p style="text-align: left;"><strong>账务处理</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆根据客户公司具体情况设计并调整企业核算体系。</p><p style="text-align: left;"> ◆月度审核各类付款,报销,收入,成本等原始票据,确保票据的合规,合法;并记录财务核算系统,编制凭证,出具各类总账,明细账。</p><p style="text-align: left;"> ◆编制月度/季度/年度报表:资产负债表,利润表及现金流量表。</p><p style="text-align: left;"><strong>管理报表</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆存货管理报表;存货出入库计税依据的核算;成本结转</p><p style="text-align: left;"> ◆应收账款及发票,收款的管理</p><p style="text-align: left;"> ◆应付账款,发票及付款的管理;</p><p style="text-align: left;"> ◆固定资产,无形资产的折旧,摊销月度管理表</p><p style="text-align: left;"> ◆研发费用明细核算</p><p style="text-align: left;"> ◆福利费明细核算</p><p style="text-align: left;"><strong>英文报表的管理</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆USGAAP或IFRS与中国会计准则的转换报表编制;</p><p style="text-align: left;"> ◆各类英文管理报表的编制:资产负债表,利润表,现金流量表,应收应付报表,现金,银行收支管理表,固定资产,无形资产管理表;存货管理表等。</p><h3 style="text-align: left;"> </h3><p style="text-align: left;"><strong>日常税费核算及税务申报</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆月度增值税及附加税金核算及申报;</p><p style="text-align: left;"> ◆ 月度利润核算及企业所得税的预估;及季度所得税核算及申报;</p><p style="text-align: left;"> ◆个税的核算及申报:高管个税、外籍个税申报,年度超12万申报,高管等个税的年度汇算申报等特殊事项重点管理;</p><p style="text-align: left;">月度社保缴纳审核及申报;</p><p style="text-align: left;"> ◆印花税等税金核算及申报。</p><p style="text-align: left;"><strong>年度服务</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆各类年度审计报告配合事宜;</p><p style="text-align: left;"> ◆企业所得税年终汇算清缴;</p><p style="text-align: left;"> ◆各类年报事宜:工商、商委、外汇、财政等部门;</p><p style="text-align: left;"> ◆工会经费的申报缴纳;</p><p style="text-align: left;"> ◆残保金的申报及缴纳。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆按需定制:根据企业实际需求,可按项目、职能、人员、部门进行外包;或根据企业所需时间按时间长短进行财务外包,使企业得到最贴合的服务。</p><p style="text-align: left;"> ◆清晰可查:账目清晰,保证合同、票据、现金/银行账目与AR/AP款项一一对应,可按项目核算。</p><p style="text-align: left;"> ◆安全放心:高级别安全系统,数据备份双保险。</p>`,
`<h2>纳税申报</h2><p style="text-align: left;"><strong>服务项目</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆常规税务服务:VAT/CIT/IIT等税种的核算、统计、申报、备档。</p><p style="text-align: left;"> ◆专项税务服务:关联方境外付汇税务问题、研发收入涉税、跨境服务收入涉税、税收返还事项等。</p><p style="text-align: left;"> ◆税务票据服务:发票日常开具、购买;红票、退票的处理;一般纳税人的增版、增量等。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务优势</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆风险把控:了解运营者思路,结合企业实际需求与税务政策,找到企业最适合的税务处理方式,建立和完善涉税风险内控机制防范税收风险。</p><p style="text-align: left;"> ◆统筹策略:有效的统筹规划,在促进企业提高纳税遵从度的同时,不断降低征纳成本。</p><p style="text-align: left;"> ◆管理无忧:税务申报专人负责,项目组监管;完备的财税系统保障申报数据的准确无误。</p>`,
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`<h2>服务介绍</h2><p style="text-align: left;"> 在当今复杂的商业环境中,在专业的财务、税务领域越来越依存团队各方的建议,君联的专业团队能协助客户驾驭复杂、分散的工作,让客户时刻运筹帷幄,精明决策,为客户提供至臻、致远的管理建议。我们凭借优质和可靠的服务一直深受市场信赖,我们希望协助客户顺利完成每个项目,也致力于与客户建立紧密长远的伙伴关系。</p>`,
`<h2>税务咨询</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们对企业的税务问题提供有效的解答,结合企业自身的特点,根据现行的税收法律法规等,为企业进行合理的税收筹划,规避税务风险。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务内容</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对跨境业务</p><p style="text-align: left;"> 我们结合税收法规,组合不同的“税收工具”,非贸付汇,跨境免税,TP报告转让定价等,通过对税收的综合运用及对客户跨境业务的梳理,帮助客户进行外汇,税收等方面的风险管理,达到业务运转更顺畅,资金流转更便捷,税收成本更节约的效果。我们强调解决方案的易识别,易测量性等实用效果。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对高净值人士、高管个税及境外资产配置CRS信息交换问题</p><p style="text-align: left;"> 操作空间决定发展空间;高管个税的解决方案思路亦如此;如果单纯从中国境内企业及股东架构搭建的角度,唯一有效的办法是在财政补贴(通常所说“返税”)城市/地区搭建持股平台,其可操作空间非常狭窄。我们的个税专家团队从全球资产配置的角度考虑个税解决方案;在最初融资阶段考虑引入境外架构,并帮助设计境内外股权激励政策;同时解决高净值/高管人员个税及资产全球配置等安排。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对即将进入中国的外资企业</p><p style="text-align: left;"> 我们的目标就是提前预测风险,规划安全投资安排;比如,帮助您分析相关业务是否属于中国政府的鼓励政策,存在哪些特殊审批手续,同行企业企业资质信息调研;存在哪些运营潜在风险;是否部分业务属于税收鼓励范围;找出实际申请过程中的难点、节点。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对顺畅运转多年的企业</p><p style="text-align: left;"> 我们可以帮助您识别运营过程中哪些地方产生风险,比如:税收、外汇、中外政府法律经营方面等;包括面对风险应该采取的应对措施及对应成本;面对风险,企业不应该采取忽视的做法;而是积极应对,寻求解决方案,有效管理风险提升企业自身竞争力的同时,更多的是找到行业发展机遇。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对寻求扩大发展的企业</p><p style="text-align: left;"> 我们可以根据企业的发展规划,搭建控制架构、核算、税务管理系统;比如搭建总部管理中心,R&D中心,各类成本运营中心所需要的核算系统,税务管理系统,内控系统及控制架构的安排确保企业内控监管有效;核算体系完善并适应企业目前发展;确保企业内部软性系统、核算信息、数据可以满足各种财政、税收等优惠政策的需要。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对税收成本较高的企业</p><p style="text-align: left;"> 我们结合企业的发展,综合国内国家、地方、鼓励行业方面的各类税收优惠;同时,结合国际税收洼地优惠税务政策的使用,搭建合规的国际控股架构,从私密安全性、税务合理安排、资产全球配置、CRS信息交换的管理等全方位为客户提供定制化,专属化全球税务咨询解决方案。</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对“走出去”企业</p><p style="text-align: left;"> 我们针对走出去企业,提供国内,国外组合投资并购解决方案;</p><p style="text-align: left;"> 国内运用“对外直接投资(ODI)”,“非贸付汇”,“跨境收入”等投资、税务、资金安排等组合工具,帮助企业快速有效解决对外投资及资金流方面面对的问题;国外,我们对被投资所在国税务、法律等政策结合企业的投资目的,境外业务发展需求等先行进行投资法律、法规、当地税、国际双边税收协定等方面的调研。将涉及的有效信息结合走出去企业高层的决策,制定出切实可行的解决方案,最大程度的避免了走出去企业对外投资决策失败的可能性。</p>`,
`<h2>财务资询</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们对企业财务上的所有问题、疑虑提供有效的解答,结合企业的业务流程,对财务处理进行有效指导。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务内容</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 财务组织架构建设和财务人员能力培养,增强财务组织的领导力和影响力</p><p style="text-align: left;"> ◆ 对企业财务管理能力和潜在风险进行分析和诊断并提供改进方案</p><p style="text-align: left;"> ◆ 加强管理会计职能,量化分析业务成果,为管理决策提供支持</p><p style="text-align: left;"> ◆ 建立完善全面预算管理体系,确保达成经营目标</p><p style="text-align: left;"> ◆建立健全内部控制风险防范体系,梳理分析业务流程</p><p style="text-align: left;"> ◆通过税收筹划为企业创造价值</p><p style="text-align: left;"> ◆营运资金效率分析与提升</p><p style="text-align: left;"> ◆ 全价值链成本策略与控制</p><p style="text-align: left;"> ◆ ERP诊断与咨询</p><p style="text-align: left;"> ◆ 信用控制体系建设与评估</p><p style="text-align: left;"> ◆ 内部审计系统的建立与完善</p><p style="text-align: left;"> ◆ 项目投资分析决策与评估管理</p><p style="text-align: left;"> ◆出具专业管理评价报告及建议</p><p style="text-align: left;"> ◆ 高层管理者财务能力养成与专业指导</p><p style="text-align: left;"> ◆ 针对咨询内容的专项培训,推动咨询成果的转化与落地</p>`,
`<h2>财税培训</h2><p style="text-align: left;"><strong>介绍</strong></p><p style="text-align: left;"> 我们对有相关需求的企业,提供培训服务。</p><p style="text-align: left;"><strong>服务对象</strong></p><p style="text-align: left;"> ◆ 企业内部</p><p style="text-align: left;"> ◆ 机关单位</p><p style="text-align: left;"> ◆ 学校等非营利组织</p><p style="text-align: left;"> ◆ 合伙企业合伙人</p><p style="text-align: left;"> ◆ 个体工商户</p><p style="text-align: left;"> ◆ 影视工作室</p><p style="text-align: left;"> ◆ 个人</p>`,
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